← Закуп
Поступление товаров и услуг

00000001750 от 13.10.2025

контрагент ТОО DATEXNSсклад База Глинки 73Асумма 1 322 800
01

Строки

2 позиций
НоменклатураКол-воЦенаНДССумма
1Сапоги кирзовые утепленные3537 000138 7501 295 000
216 Сапоги утепленные шерстин 46р.127 8002 97927 800
02

Проводки

что документ сделал в бухгалтерии
ДебетКредитСодержаниеСумма
13310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
1710
Краткосрочные авансы выданные
Зачет аванса661 400
21310
Сырье и материалы
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Оприходованы ТМЗ1 156 250
31310
Сырье и материалы
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Оприходованы ТМЗ24 821
41421
Налог на добавленную стоимость к возмещению
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Выделен НДС138 750
51421
Налог на добавленную стоимость к возмещению
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Выделен НДС2 979

Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.