← Закуп
Поступление товаров и услуг

00000000173 от 21.02.2024

контрагент ТОО Энерго-Etalonсклад База Глинки 73Асумма 1 800
01

Строки

1 позиций
НоменклатураКол-воЦенаНДССумма
1Разъём РШ/ВШ 32А 220В черн. РВШ 32-00111 8001931 800
02

Проводки

что документ сделал в бухгалтерии
ДебетКредитСодержаниеСумма
11310
Сырье и материалы
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Оприходованы ТМЗ1 607
21421
Налог на добавленную стоимость к возмещению
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Выделен НДС193

Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.