← Закуп
Поступление товаров и услуг

00000001492 от 08.09.2025

контрагент ТОО СЕМПРОМТЕХСНАБсклад База Глинки 73Асумма 4 200
01

Строки

2 позиций
НоменклатураКол-воЦенаНДССумма
1шуруп монтажный FRS-S 7.5*132100353753 500
2шуруп монтажный FRS-S 7.5*132203575700
02

Проводки

что документ сделал в бухгалтерии
ДебетКредитСодержаниеСумма
11310
Сырье и материалы
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Оприходованы ТМЗ3 125
21310
Сырье и материалы
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Оприходованы ТМЗ625
31421
Налог на добавленную стоимость к возмещению
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Выделен НДС375
41421
Налог на добавленную стоимость к возмещению
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Выделен НДС75

Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.