← Закуп
Поступление товаров и услуг

00000001356 от 08.10.2024

контрагент ТОО "Онал"склад База Глинки 73Асумма 82 820
01

Строки

1 позиций
НоменклатураКол-воЦенаНДССумма
1труба п/ш 89*3,5 нд 89,0*12,00м0410 0008 87482 820
02

Проводки

что документ сделал в бухгалтерии
ДебетКредитСодержаниеСумма
13310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
1710
Краткосрочные авансы выданные
Зачет аванса82 820
21310
Сырье и материалы
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Оприходованы ТМЗ73 946
31421
Налог на добавленную стоимость к возмещению
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Выделен НДС8 874

Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.