← Закуп
Поступление товаров и услуг

00000001079 от 15.08.2024

контрагент ТОО КазПожПромсклад База Глинки 73Асумма 13 853
01

Строки

1 позиций
НоменклатураКол-воЦенаНДССумма
1Пенал для огнетушителя "FIREBOX 6"113 8531 48413 853
02

Проводки

что документ сделал в бухгалтерии
ДебетКредитСодержаниеСумма
13310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
1710
Краткосрочные авансы выданные
Зачет аванса13 853
21310
Сырье и материалы
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Оприходованы ТМЗ12 369
31421
Налог на добавленную стоимость к возмещению
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Выделен НДС1 484

Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.