← Закуп
Поступление товаров и услуг

00000000178 от 23.02.2024

контрагент ТОО Энерго-Etalonсклад База Глинки 73Асумма 73 530
01

Строки

2 позиций
НоменклатураКол-воЦенаНДССумма
1Розетка 235 переносная 3Р+РЕ+N 63А 380В IP54 ИЭК315 6305 02446 890
2Вилка 035 3Р+РЕ+N 63А 380В IP54 ИЭК38 8802 85426 640
02

Проводки

что документ сделал в бухгалтерии
ДебетКредитСодержаниеСумма
11310
Сырье и материалы
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Оприходованы ТМЗ41 866
21310
Сырье и материалы
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Оприходованы ТМЗ23 786
31421
Налог на добавленную стоимость к возмещению
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Выделен НДС5 024
41421
Налог на добавленную стоимость к возмещению
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Выделен НДС2 854

Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.