← Закуп
Поступление товаров и услуг

00000000368 от 23.08.2014

контрагент ТОО "Динар-Электромаш"склад *Склад Хромтау (Шакирова З.)сумма 440
01

Строки

1 позиций
НоменклатураКол-воЦенаНДССумма
1батарейка VARTA High Energy LR03222047440
02

Проводки

что документ сделал в бухгалтерии
ДебетКредитСодержаниеСумма
11310
Сырье и материалы
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Оприходованы ТМЗ393
21421
Налог на добавленную стоимость к возмещению
3310
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Выделен НДС47

Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.